- 题名/责任者:
- 中国内部审计操作实务:从2014年1月1日起执行/贺志东编著
- 版本说明:
- 第2版
- 出版发行项:
- 北京:电子工业出版社,2019
- ISBN及定价:
- 978-7-121-37236-0/CNY108.00
- 载体形态项:
- 455页;26cm
- 丛编项:
- 新法规政策下财会操作实务丛书
- 个人责任者:
- 贺志东 编著
- 学科主题:
- 内部审计-中国
- 中图法分类号:
- F239.45
- 中图法分类号:
- F239
- 提要文摘附注:
- 全书共5篇14章。内容包括:内部审计综合知识(内部审计综述、内部审计准则)、内部审计作业准则(内部审计证据、内部审计程序、内部审计底稿、内部审计方法、计算机内部审计、后续内部审计、内部审计报告)、内部审计业务准则(经济责任审计、经济效益内审)、内部审计管理准则(内部审计管理概述、内部审计部门管理、内部审计计划管理、内部审计质量控制、内部审计项目管理、内部审计关系处理、内部审计档案管理、内部审计培训管理、内部审计信息)、内部审计实务指南(业务循环内审、销售与收款循环的内部审计、采购与付款循环的内部审计、生产循环的内部审计、筹资与投资循环的内部审计、现金的内部审计、基建项目内审)等等。在本书末尾作者还精心汇编了最新中国内部审计方面法规,以供读者学习或工作中随时查阅。
全部MARC细节信息>>